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2016年度一般公共预算安排的“三公经费”支出决算共计25.04万元,比年初预算数5万元增加20.04万元,比去年决算数减少7.6万元,降低23.31%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算24.7万元;公务接待费支出决算0.34万元。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出决算0万元,本年没有因公出国(境)活动; (2)公务用车购置及运行费支出决算24.7万元,其中: 公务用车购置支出0万元,无公务用车购置支出,购置车辆0辆; 公务用车运行支出24.7万元,下辖的两个事业单位的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出24.7万元,平均每辆3.09万元。主要用于市外内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 (3)公务接待费支出决算0.34万元。主要用于局机关本级和2个所属二层单位开展业务活动发生的接待支出。2016年度接待的批次10次,人次为50人。 (4)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变化原因说明 2016年度一般公共预算安排的“三公经费”支出决算共计25.04万元,比年初预算数5万元增加20.04万元,比去年决算数减少7.6万元,降低23.31%。具体包括: 因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数0万元相比没有增减变动; 公务用车购置及运行费支出决算24.7万元,比年初预算数0万元增加24.7万元,比上年决算数27.6万元减少2.9万元,同比下降10.51%。主要原因是2016年覃塘区实行公务用车改革,未将公务用车运行经费纳入年初预算,但我局下属2个事业单位未参加公务用车改革,仍保留有8辆公务用车,所以决算支出数和年初预算数相比有较大增长,但我局认真贯彻中央和自治区厉行节约的有关精神,公务用车运行费用与去年相比呈下降趋势。 公务接待费支出决算0.34万元,比年初预算数5万元减少4.66万元,占年初预算数的6%,比上年决算数减少4.66万元,同比下降94%。 主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制公务接待支出。
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 |
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单位:万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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5 |
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0 |
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0 |
5.0 |
25.04 |
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24.7 |
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24.7 |
0.34 |
公开方式:主动公开
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